Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6361 |
Data de lançamento: |
26/10/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
63,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
63,40 |
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08/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 022749. |
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63,40 |
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11/04/2016 |
Pagamento de Empenho 6361/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859355 |
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63,40 |
TOTAL |
63,40 |
63,40 |
63,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.