Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
649 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS PATRONAL PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ALDORI BATISTA. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2015 |
REF. INSS PATRONAL PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ALDORI BATISTA. |
80,00 |
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29/01/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 007004627. |
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80,00 |
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19/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2335
PAGTO. REF. EMPENHO 649/2015
I N S S - 111 |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.