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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 65 Data de lançamento: 05/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CELULARES Nºs 54 9625 1399 E 6,10 6,10
1.00 54 9625 1765 106,77 106,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2015 REF. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CELULARES Nºs 54 9625 1399 E 54 9625 1765 112,87
05/01/2015 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 112,87
22/01/2015 Pagamento de Empenho 65/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860121 112,87
TOTAL 112,87 112,87 112,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.