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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6519 Data de lançamento: 28/10/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026, VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY-6086 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK-7749. 0,00 868,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2015 REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026, VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY-6086 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK-7749. 868,00
28/10/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 009401986, 009402024, 009401961. 868,00
11/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851372, 851371 PAGTO. REF. EMPENHO 6519/2015 JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME - 12873 868,00
TOTAL 868,00 868,00 868,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.