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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 652 Data de lançamento: 28/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 02 L DE ÁCIDO DE BATERIA E 02 TERMINAL DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E DIVERSAS PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. 0,00 149,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2015 REF. AQUISIÇÃO DE 02 L DE ÁCIDO DE BATERIA E 02 TERMINAL DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E DIVERSAS PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. 149,80
28/01/2015 EMP. LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE NF .007.006.395, .007.005.689. 149,80
03/02/2015 Pagamento de Empenho 652/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2347 149,80
TOTAL 149,80 149,80 149,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.