Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6536 |
Data de lançamento: |
28/10/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES |
0,00 |
1.843,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2015 |
REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES |
1.843,01 |
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28/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME PROPOSTA DE SEGURO Nº 90400829680473401. |
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1.843,01 |
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16/05/2016 |
Pagamento de Empenho 6536/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2826 |
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1.843,01 |
TOTAL |
1.843,01 |
1.843,01 |
1.843,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.