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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6579 Data de lançamento: 03/11/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE. 0,00 2.085,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE. 2.085,90
04/11/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF Nº 032705. 2.057,42
28/12/2015 DESPESA NÃO EFETIVADA. -28,48
14/01/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6579/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.057,42
TOTAL 2.057,42 2.057,42 2.057,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.