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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6588 Data de lançamento: 03/11/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 0,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2015 REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 640,00
03/11/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF Nº 014175. 640,00
13/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6588/2015 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - 2655 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.