Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6615 |
Data de lançamento: |
04/11/2015 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO RPPS |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PARCELA DIVIDA RPPS. |
0,00 |
10.691,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2015 |
REF. PARCELA DIVIDA RPPS. |
10.691,26 |
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04/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10.691,26 |
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10/11/2015 |
Pagamento de Empenho 6615/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 658241 |
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10.691,26 |
TOTAL |
10.691,26 |
10.691,26 |
10.691,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.