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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6632 Data de lançamento: 05/11/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO DE COMANDO E CHAVE BÓIA DO POÇO Nº 15 DA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO, REFERETE A 33% DO VALOR TOTAL. 0,00 127,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2015 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO DE COMANDO E CHAVE BÓIA DO POÇO Nº 15 DA COMUNIDADE DE MUNDO NOVO, REFERETE A 33% DO VALOR TOTAL. 127,05
05/11/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 00666. 127,05
14/01/2016 Pagamento de Empenho 6632/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851541 127,05
TOTAL 127,05 127,05 127,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.