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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6644 Data de lançamento: 05/11/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 680/2015, REF. 1900 L OLEO DIESEL S10, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 005/2015, REAJUSTE DE PREÇOS, LICITAÇÃO Nº 01/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. 1.440,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2015 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 680/2015, REF. 1900 L OLEO DIESEL S10, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 005/2015, REAJUSTE DE PREÇOS, LICITAÇÃO Nº 01/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015. 1.440,00
05/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .039.112. 1.440,00
04/12/2015 Pagamento de Empenho 6644/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 223 1.440,00
TOTAL 1.440,00 1.440,00 1.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.