Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DIRCEU LUIZ SCHAFER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6744 |
Data de lançamento: |
13/11/2015 |
Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE BALCÕES SOB MEDIDA A SER USADO NA SALA TRIAGEM E RECEPÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
7.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE BALCÕES SOB MEDIDA A SER USADO NA SALA TRIAGEM E RECEPÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE. |
7.220,00 |
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16/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF .009.892.573. |
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7.220,00 |
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18/12/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-1.254,17 |
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18/12/2015 |
ESTORNO DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA. |
-1.254,17 |
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21/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6744/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 658244 |
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5.965,83 |
TOTAL |
5.965,83 |
5.965,83 |
5.965,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.