Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6781 |
Data de lançamento: |
18/11/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES Nºs 9625.1475 E 9625.1765 |
316,18 |
316,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2015 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES Nºs 9625.1475 E 9625.1765 |
316,18 |
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18/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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316,18 |
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04/12/2015 |
Pagamento de Empenho 6781/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1058 |
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316,18 |
TOTAL |
316,18 |
316,18 |
316,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.