Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SC CEREAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6812 |
Data de lançamento: |
19/11/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS PARA USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO CONTROLE DE INÇOS NOS CANTEIROS DAS VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
396,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS PARA USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO CONTROLE DE INÇOS NOS CANTEIROS DAS VIAS MUNICIPAIS. |
396,80 |
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19/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES CFE NF Nº 011782. |
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396,80 |
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14/01/2016 |
Pagamento de Empenho 6812/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860851 |
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396,80 |
TOTAL |
396,80 |
396,80 |
396,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.