Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6823 |
Data de lançamento: |
19/11/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122 PARA USO NA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
0,00 |
58,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122 PARA USO NA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 INSTALADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
58,80 |
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19/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 009616943. |
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58,80 |
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14/01/2016 |
Pagamento de Empenho 6823/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850673 |
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58,80 |
TOTAL |
58,80 |
58,80 |
58,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.