O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 683 Data de lançamento: 28/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015. 0,00 39.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2015 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 - CONTRATO Nº 005/2015. 39.000,00
18/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34388. 2.840,00
27/02/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 683/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860194 2.840,00
06/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34621. 2.840,00
16/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 34992. 1.846,00
16/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860243 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2015 - REF. 1.000 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546 2.840,00
23/03/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 683/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860253 1.846,00
06/04/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .035.661. 1.988,00
14/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 683/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860314 1.988,00
22/04/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.020. 2.272,00
30/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 683/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860373 2.272,00
05/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.265. 2.272,00
11/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 683/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1180 2.272,00
13/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.388. 2.840,00
22/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 683/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851451 2.840,00
25/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.585. 2.130,00
03/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 683/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860477 2.130,00
09/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.794. 1.562,00
19/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 683/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1188 1.562,00
23/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.954. 1.846,00
03/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2015 - REF. 650 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546 1.846,00
08/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 037070. 2.840,00
20/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 683/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860637 2.840,00
13/08/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .037.498. 6.424,08
02/09/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .037.789. 7.299,92
15/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2015 - REF. 2.262 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546 6.424,08
09/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 683/2015 - REF. 3.000 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546 7.299,92
TOTAL 39.000,00 39.000,00 39.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.