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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6830 Data de lançamento: 19/11/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE MENTAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2015. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2015 REF. AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE MENTAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2015. 420,00
23/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF .007.485. 420,00
13/01/2016 Pagamento de Empenho 6830/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859155 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.