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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6835 Data de lançamento: 20/11/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVY 7904. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2015 REF. SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVY 7904. 100,00
20/11/2015 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 08550. 100,00
20/11/2015 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -100,00
23/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF 8550. 100,00
15/12/2015 Pagamento de Empenho 6835/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851383 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.