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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6846 Data de lançamento: 20/11/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 672/2015, REAJUSTE DE PREÇOS CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 005/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, LICITAÇÃO Nº 001/2015. 0,00 2.669,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2015 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 672/2015, REAJUSTE DE PREÇOS CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 005/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, LICITAÇÃO Nº 001/2015. 2.669,00
20/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .039.475. 2.669,00
14/01/2016 Pagamento de Empenho 6846/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851554 2.669,00
TOTAL 2.669,00 2.669,00 2.669,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.