Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: AVENTURA CACA E PESCA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6853 |
Data de lançamento: |
23/11/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 04 FOGOS DE ARTIFICIOS ( ÁRVORE DE NATAL) PARA USO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ DURANTE AS APRESENTAÇÕES NATALINAS. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 04 FOGOS DE ARTIFICIOS ( ÁRVORE DE NATAL) PARA USO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ DURANTE AS APRESENTAÇÕES NATALINAS. |
60,00 |
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30/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR JOSIELI MORAIS, CFE NF.001.654. |
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60,00 |
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14/01/2016 |
Pagamento de Empenho 6853/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851527 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.