Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6855 |
Data de lançamento: |
23/11/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO E 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 662 PARA A IMPRESSORA DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
0,00 |
96,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2015 |
REF: AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO E 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 662 PARA A IMPRESSORA DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
96,60 |
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23/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 009645778. |
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96,60 |
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15/12/2015 |
Pagamento de Empenho 6855/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851384 |
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96,60 |
TOTAL |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.