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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 70 Data de lançamento: 05/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LICENÇA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITACAO Nº 012/2013, INEXIG. LICITACAO Nº 001/2013. 0,00 661,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2015 REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LICENÇA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITACAO Nº 012/2013, INEXIG. LICITACAO Nº 001/2013. 661,60
04/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, CFE NF 3806. 330,80
10/02/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2349 330,80
25/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, CFE NF 3926. 330,80
10/03/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2328 330,80
TOTAL 661,60 661,60 661,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.