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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7062 Data de lançamento: 26/11/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE TINTA PRETO HP 662 E 03 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO HP 662 PARA A IMPRESSORA DA EMEF MENINO DEUS. 0,00 289,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2015 REF.AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE TINTA PRETO HP 662 E 03 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO HP 662 PARA A IMPRESSORA DA EMEF MENINO DEUS. 289,80
26/11/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 009685541. 289,80
15/12/2015 Pagamento de Empenho 7062/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851384 289,80
TOTAL 289,80 289,80 289,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.