Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7074 |
Data de lançamento: |
27/11/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2015. |
0,00 |
410,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2015 |
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2015. |
410,40 |
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02/12/2015 |
LIQUIDADO POR AMERIS R. LIRA HARTMMAN, CFE NF Nº 08907. |
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410,40 |
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14/01/2016 |
Pagamento de Empenho 7074/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851542 |
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410,40 |
TOTAL |
410,40 |
410,40 |
410,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.