REF. AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS A LASER PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - CONTRATO Nº 132/2015.
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3.174,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2015
REF. AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS A LASER PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - CONTRATO Nº 132/2015.
3.174,00
23/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 00841.
3.174,00
14/01/2016
Pagamento de Empenho 7120/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.174,00
TOTAL
3.174,00
3.174,00
3.174,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.