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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7121 Data de lançamento: 30/11/2015
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO OPERÁRIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - CONTRATO Nº 132/2015. 0,00 1.058,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2015 REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO OPERÁRIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - CONTRATO Nº 132/2015. 1.058,00
23/12/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 00841. 1.058,00
14/01/2016 Pagamento de Empenho 7121/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.058,00
TOTAL 1.058,00 1.058,00 1.058,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.