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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: KALIDUK COMERCIAL LTDA-EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7125 Data de lançamento: 30/11/2015
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW), PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - CONTRATO Nº 129/2015. 0,00 1.998,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW), PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - CONTRATO Nº 129/2015. 1.998,00
29/12/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0624. 1.998,00
13/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7125/2015 KALIDUK COMERCIAL LTDA-EPP - 4651 1.998,00
TOTAL 1.998,00 1.998,00 1.998,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.