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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: KALIDUK COMERCIAL LTDA-EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7129 Data de lançamento: 30/11/2015
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 02 BALDE LIXEIRAS COM PEDAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO OPERÁRIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - CONTRATO Nº 129/2015. 0,00 235,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2015 REF. AQUISIÇÃO DE 02 BALDE LIXEIRAS COM PEDAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO OPERÁRIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - CONTRATO Nº 129/2015. 235,22
30/12/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0623. 235,22
27/01/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROZ, CFE NF 640. 235,22
27/01/2016 VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -235,22
14/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7129/2015 KALIDUK COMERCIAL LTDA EPP - 4651 235,22
TOTAL 235,22 235,22 235,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.