Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7178 |
Data de lançamento: |
02/12/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
40,00 |
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03/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT CFE NF Nº 012. |
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40,00 |
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14/01/2016 |
Pagamento de Empenho 7178/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850670 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.