Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7199 |
Data de lançamento: |
03/12/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL SHOW NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2015. |
0,00 |
491,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2015 |
REF: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL SHOW NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2015. |
491,40 |
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18/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 06990. |
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491,40 |
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14/01/2016 |
Pagamento de Empenho 7199/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860848 |
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491,40 |
TOTAL |
491,40 |
491,40 |
491,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.