Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MARILUZ DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7204 |
Data de lançamento: |
03/12/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 03.12.2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO. |
199,60 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2015 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 03.12.2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO. |
99,80 |
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03/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. |
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99,80 |
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03/12/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-99,80 |
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03/12/2015 |
EMPENHADO COM VALOR ERRONEO |
-99,80 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.