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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7221 Data de lançamento: 04/12/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO KA ISX 2871. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2015 REF. SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO KA ISX 2871. 25,00
04/12/2015 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA. 25,00
07/12/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 08570. 25,00
07/12/2015 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -25,00
13/01/2016 Pagamento de Empenho 7221/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2715 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.