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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7226 Data de lançamento: 07/12/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO,FREZZAR BUCHAS E TROCAR SATÉLITE E KIT DE EMBREAGEM PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI IQS 2789. 0,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2015 REF: SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO,FREZZAR BUCHAS E TROCAR SATÉLITE E KIT DE EMBREAGEM PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI IQS 2789. 790,00
07/12/2015 EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF 1030. 790,00
22/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851394 PAGTO. REF. EMPENHO 7226/2015 JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME - 12873 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.