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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7230 Data de lançamento: 07/12/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 0,00 87,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2015 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. 87,93
11/12/2015 EMP. LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF 2381. 87,93
21/12/2015 Pagamento de Empenho 7230/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,93
TOTAL 87,93 87,93 87,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.