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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7236 Data de lançamento: 07/12/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: FNDE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA E.M.E.I. MENINO DEUS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059/2015 - PREGÃO Nº 025/2015. 0,00 10.206,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2015 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA E.M.E.I. MENINO DEUS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059/2015 - PREGÃO Nº 025/2015. 10.206,49
16/12/2015 EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MORAES, CFE NF 2392. 10.206,49
22/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2015 - REF. NF 2392/2015 SUPER MORESCO LTDA - 3858 6.888,36
13/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2015 - REF. JANEIRO/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858 3.318,13
TOTAL 10.206,49 10.206,49 10.206,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.