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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7370 Data de lançamento: 09/12/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA LIMPEZA ARREFECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA ISD6150 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2015 REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA LIMPEZA ARREFECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA ISD6150 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. 100,00
09/12/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES CFE NF Nº 0100. 100,00
29/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7370/2015 ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO - 4441 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.