Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7390 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
339,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
339,01 |
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11/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELMIRA R. DO AMARAL, CFE NF 2380. |
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339,01 |
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14/01/2016 |
Pagamento de Empenho 7390/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860852 |
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339,01 |
TOTAL |
339,01 |
339,01 |
339,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.