Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
742 |
Data de lançamento: |
30/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL -PROCESSO DE LICITAÇÃO 09-2015, PREGÃO 04-2015 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 30/01/2015. |
0,00 |
462,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2015 |
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL -PROCESSO DE LICITAÇÃO 09-2015, PREGÃO 04-2015 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 30/01/2015. |
462,97 |
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12/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 121762. |
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462,97 |
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03/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 742/2015
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 |
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462,97 |
TOTAL |
462,97 |
462,97 |
462,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.