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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 751 Data de lançamento: 30/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 01 PASSAGEM PARA AIRTON PEREIRA DA SILVA, NO DIA 01.02.2015, PARA DESLOCAMENTO DE CAMPOS BORGES A MONTENEGRO, PARA VISITAR FAMILIARES, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM ISOLAMENTO SOCIAL. 0,00 52,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2015 REF. 01 PASSAGEM PARA AIRTON PEREIRA DA SILVA, NO DIA 01.02.2015, PARA DESLOCAMENTO DE CAMPOS BORGES A MONTENEGRO, PARA VISITAR FAMILIARES, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM ISOLAMENTO SOCIAL. 52,80
30/01/2015 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA. 52,80
24/02/2015 Pagamento de Empenho 751/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860185 52,80
TOTAL 52,80 52,80 52,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.