REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 6659/2015, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015.
1.430,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2015
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 6659/2015, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015.
1.430,00
22/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 039949.
1.430,00
18/01/2016
Pagamento de Empenho 7664/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2681
1.430,00
TOTAL
1.430,00
1.430,00
1.430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.