Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7681 |
Data de lançamento: |
29/12/2015 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA 12/2015, SUSBTITUIÇÃO AO EMPENHO 7576/2015. |
197,82 |
197,82 |
1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RESCISÃO 12/2015, SUSBTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 7507/2015. |
132,37 |
132,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2015 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA 12/2015, SUSBTITUIÇÃO AO EMPENHO 7576/2015. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RESCISÃO 12/2015, SUSBTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 7507/2015. |
330,19 |
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29/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
330,19 |
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22/01/2016 |
Pagamento de Empenho 7681/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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330,19 |
TOTAL |
330,19 |
330,19 |
330,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.