Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7690 |
Data de lançamento: |
29/12/2015 |
Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIB. PATRONAÇ RPPS, FOLHA 12/2015 |
8.032,07 |
8.032,07 |
1.00 |
CONTRIB. PATRONAL FOLHA 12/2015, SUBST. EMPENHO Nº 7591/2015 |
1.295,32 |
1.295,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2015 |
REF. CONTRIB. PATRONAÇ RPPS, FOLHA 12/2015 CONTRIB. PATRONAL FOLHA 12/2015, SUBST. EMPENHO Nº 7591/2015 |
9.327,39 |
|
|
29/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
9.327,39 |
|
13/01/2016 |
Pagamento de Empenho 7690/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
9.327,39 |
TOTAL |
9.327,39 |
9.327,39 |
9.327,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.