Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7698 |
Data de lançamento: |
30/12/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 6308, CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
72,39 |
72,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2015 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 6308, CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
72,39 |
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30/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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72,39 |
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15/01/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7698/2015
CORSAN - 160 |
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72,39 |
TOTAL |
72,39 |
72,39 |
72,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.