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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 77 Data de lançamento: 05/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 18 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DA SECR. SAUDE ASSIST. SOCIAL, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UBS VILA OPERARIA, CFE CONVITE Nº 18/2014, LICITAÇÃO Nº 029/2014, CONTRATO Nº 063/2014. 0,00 1.308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2015 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DA SECR. SAUDE ASSIST. SOCIAL, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UBS VILA OPERARIA, CFE CONVITE Nº 18/2014, LICITAÇÃO Nº 029/2014, CONTRATO Nº 063/2014. 1.308,00
06/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 548. 218,00
12/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 452. 218,00
16/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858608 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2015 - REF. FEV/2015 INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA - 3645 218,00
01/04/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0636. 218,00
30/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858707 218,00
30/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858707 218,00
29/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 818. 218,00
10/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858806 218,00
30/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 905. 218,00
30/06/2015 DESPESA NÃO EFETIVADA. -218,00
10/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858845 218,00
TOTAL 1.090,00 1.090,00 1.090,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.