Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7738 |
Data de lançamento: |
31/12/2015 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref, folha pagto pagto folha RPPS mes 12/2015 |
0,00 |
552,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/12/2015 |
ref, folha pagto pagto folha RPPS mes 12/2015 |
552,72 |
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31/12/2015 |
EMPENHOS LIQUIDADOS POR MADILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA 12/2015. |
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552,72 |
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31/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2015
SERVIDORES - 4 |
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552,72 |
TOTAL |
552,72 |
552,72 |
552,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.