Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA E. M. E.F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 012/2015. |
5.167,04 |
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24/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.172.144. |
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347,91 |
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26/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 777/2015 - REF. FEVEREIRO/2015
CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 |
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347,91 |
13/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF . 007.351.035. |
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94,00 |
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07/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 777/2015 - REF. NF .007.351.035.
CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 |
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94,00 |
08/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.411.916. |
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5,14 |
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13/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 777/2015 - REF. NF .007.411.916.
CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 |
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5,14 |
03/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MORAES, CFE NF .008.059.490. |
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2.048,25 |
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08/06/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 008086060. |
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2.671,74 |
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10/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 777/2015 - REF. JUNHO/2015
CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 |
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2.671,74 |
10/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 777/2015 - REF. NF .008.059.490.
CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 |
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2.048,25 |
TOTAL |
5.167,04 |
5.167,04 |
5.167,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.