Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 012/2015. |
4.505,94 |
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24/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.172.144. |
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819,69 |
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26/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. FEVEREIRO/2015
CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 |
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819,69 |
13/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.350.697, 007.351.035. |
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200,20 |
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07/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. NF .007.350.697, 007.351.035.
CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 |
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200,20 |
08/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.161.739, 007.161.567, .007.224.959, .007.224.970, .007.411,916, .007.412,124, .007.412,311. |
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2.563,72 |
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13/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. NF .007.161,739, .007.161,567, .007.224,959, .007.224,970, .007.411.916, .007.412,124, .007.412,311.
CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 |
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2.563,72 |
03/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MORAES, CFE NF .008.059.490. |
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446,51 |
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08/06/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 008086060. |
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475,82 |
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10/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. JUNHO/2015
CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 |
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475,82 |
10/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. NF .008.059.490.
CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 |
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446,51 |
TOTAL |
4.505,94 |
4.505,94 |
4.505,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.