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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CAMILA DORE ROSSINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 778 Data de lançamento: 02/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 012/2015. 0,00 4.505,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2015 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 012/2015. 4.505,94
24/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.172.144. 819,69
26/02/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 819,69
13/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.350.697, 007.351.035. 200,20
07/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. NF .007.350.697, 007.351.035. CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 200,20
08/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.161.739, 007.161.567, .007.224.959, .007.224.970, .007.411,916, .007.412,124, .007.412,311. 2.563,72
13/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. NF .007.161,739, .007.161,567, .007.224,959, .007.224,970, .007.411.916, .007.412,124, .007.412,311. CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 2.563,72
03/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MORAES, CFE NF .008.059.490. 446,51
08/06/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 008086060. 475,82
10/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. JUNHO/2015 CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 475,82
10/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2015 - REF. NF .008.059.490. CAMILA DORE ROSSINI ME - 4516 446,51
TOTAL 4.505,94 4.505,94 4.505,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.