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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 832 Data de lançamento: 05/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 01 PASSAGEM DE PORTO ALEGRE - RS A CAMPOS BORGES - RS NO DIA 06/02/2014, AO SERVIDOR PÚBLICO JEFERSON FACCIN, EM RETORNO DE CURSO REALIZADO PELA DPM. 0,00 66,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2015 REF. 01 PASSAGEM DE PORTO ALEGRE - RS A CAMPOS BORGES - RS NO DIA 06/02/2014, AO SERVIDOR PÚBLICO JEFERSON FACCIN, EM RETORNO DE CURSO REALIZADO PELA DPM. 66,80
06/02/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 66,80
24/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850302 PAGTO. REF. EMPENHO 832/2015 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 66,80
TOTAL 66,80 66,80 66,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.