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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR

Dados do Empenho
Número do empenho: 84 Data de lançamento: 05/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 7 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATACAO DE SERV. MEDICOS PARA EXECUCAO DO PROGR. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FED. E SERV. MEDICOS GENER. COM QUALIF. P/REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRAS. NO ATENDIMENTO NA UBS E PRONTO ATENDIMENTO, CFE PROC. LIC. Nº 073/13, TP Nº 007/2013, CONTRATO Nº 33/2014. 0,00 81.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2015 REF. CONTRATACAO DE SERV. MEDICOS PARA EXECUCAO DO PROGR. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FED. E SERV. MEDICOS GENER. COM QUALIF. P/REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRAS. NO ATENDIMENTO NA UBS E PRONTO ATENDIMENTO, CFE PROC. LIC. Nº 073/13, TP Nº 007/2013, CONTRATO Nº 33/2014. 81.840,00
02/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 026. 36.200,00
05/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858521, 858522 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2015 - REF. JANEIRO/2015 MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 4230 36.200,00
03/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 027. 34.000,00
10/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858588 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2015 - REF. MARÇO/2015 MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 4230 34.000,00
02/07/2015 DESPESA NÃO EFETIVADA. -11.640,00
TOTAL 70.200,00 70.200,00 70.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.