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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCILIO DEOMIRO CRESTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 872 Data de lançamento: 09/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACAS INE 6512, DE USO DA SEC. DE SAÚDE. 0,00 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACAS INE 6512, DE USO DA SEC. DE SAÚDE. 74,00
09/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE CF 37920. 74,00
18/02/2015 Pagamento de Empenho 872/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858541 74,00
TOTAL 74,00 74,00 74,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.